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市委市级机关工委2016年部门预算
编辑:管理员 2016年02月25日 09:46 共浏览3815次
 


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第一部分 市委市级机关工委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委市级机关工委2016年部门预算表

一、预算收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、三公经费、会议费、培训费支出预算表

九、一般公共预算机关运行经费预算表

十、政府采购预算表

                                                  第三部分 市委市级机关工委2016年部门预算情况说明


第一部分 市委市级机关工委概况

一、部门主要职能  

(一)部门主要职责

一是按照市委的部署,负责制订市级机关党的建设规划,领导市级机关党的工作,分类指导市级有关企业、事业单位党的建设工作,指导县()机关工委的党建工作。

二是指导市级机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育管理工作。

三是指导市级机关各级党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向市委反映市级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

四是指导市级机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作。

五是指导市级机关精神文明建设活动。

六是协助有关部门做好市级机关工委所属机关党组织及其设立的纪委负责人的考核、任免、培训工作的有关事宜。

七是领导市级机关各部门党组织党的纪律检查工作,按照规定范围审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定。

八是领导市级机关工会工作委员会、共青团市级机关工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

九是负责市级机关人武工作。

十是完成市委交办的其他任务。

(二)部门2016年主要工作任务

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和市委四届六次全体会议精神,突出四强四抓,扎实开展基层党建责任深化落实年活动,全面加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,持续推动机关党建走前头、作表率,为宿迁转型发展、绿色发展、创新发展提供坚强保障。

2016年将具体做好以下4项工作任务:

一、强化理想信念,抓素质提升,为全面落实从严治党新要求筑牢思想根基;

二、强化政治担当,抓主业主责,为全面落实从严治党新要求提供组织保证;

三、强化作风提优,抓纪律规矩,为全面落实从严治党新要求构建动力支撑;

四、强化党群共建,抓统筹互动,为全面落实从严治党新要求汇聚强大能量。

(三)内设机构及下属单位

市委市级机关工委内设办公室、组织处、宣传处3个职能机构,另设市级机关纪工委、工会工委和团工委。编制数11人,其中行政编制10人,行政附属1人。

(四)部门收支预算编制的相关依据

根据宿财预《关于编制2016年度市直部门预算的通知》要求,按照量入为出、收支平衡;统筹安排、保障重点;依法依规、科学规范的原则,全面贯彻落实《预算法》要求,结合我单位实际情况,充分开展前期调研,坚持厉行节约,优化项目支出结构,从严从紧编制2016年部门预算。

我部严格执行完整编制收入预算,进一步控制和压缩三公经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排。

收入预算编制:严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行预算。

基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局公布综合定额标准和核定的在职人数确定;交通运行维护费根据交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制:根据宿财预《关于编制2016年度市直部门预算的通知》的精神,结合我委2016年重点工作统筹安排。在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,整合规范目标、用途相同或相近的专项经费。

二、部门预算单位构成

市委市级机关工委无下属单位,2016年预算仅包含本级机关收支预算。 


第二部分 市委市级机关工委2016年部门预算表

   

第三部分 市委市级机关工委2016年部门预算情况说明

一、预算收支情况

2016年税收财力补助收入191.87万元,非税财力补助收入10万元,合计201.87万元。2016年一般公共服务支出预算201.87万元。

二、一般公共预算支出情况

2016年一般公共服务支出预算201.87万元,其中基本支出175.87万元,部门专项支出26万元。

三、一般公共预算基本支出情况

2016年一般公共预算基本支出175.87万元,其中人员支出123.99万元,公用支出51.88万元。

四、政府性基金预算支出情况

市委市级机关工委没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算支出安排。

五、部门收支预算情况

2016年税收财力补助收入191.87万元,非税财力补助收入10万元,合计201.87万元。2016年一般公共服务支出预算201.87万元。

六、部门收入预算情况

2016年部门收入预算201.87万元,其中政府税收财力补助收入191.87万元,政府非税财力补助收入10万元。

七、部门支出预算情况

2016年部门支出合计201.87万元,其中基本支出175.87万元,部门专项支出26万元。

八、三公经费、会议费、培训费支出预算情况

2016三公经费支出预算合计5万元,其中公务接待费3万元,公务用车运行维护费2万元。公务接待费较2015年预算增加1万元,主要原因是省级迎检任务增多;公务用车运行维护费因公车改革大幅度下降,较2015年预算下降4.3万元。因公出国费用为0,与去年相同。2016年会议费支出预算3万元,拟召开会议15次,1700余人次参会;培训费1.5万元,拟开展培训2次,550余人次参训,与2015年基本持平。

九、一般公共预算机关运行经费预算表

2016年合计51.88万元,其中财政拨款51.88万元。


十、政府采购预算表

2016年采购预算合计1.2万元,用于新增人员办公配置。



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